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咸阳审计中心统筹安排审计工作

作者:本站编辑       稿件来源:咸阳审计中心       发布时间:2020-03-25

咸阳审计中心按照省联社工作会精神和全省审计工作计划,坚持疫情防控和审计工作两手抓,统筹安排全年审计工作,充分发挥稽核审计的监督效能。

提高政治站位、明确工作责任。在召开全辖2020年度工作会议期间,进一步提高纪委书记和监事长政治站位、强化履职意识。一是强调了省联社关于稽核审计工作在党组织、理(董)事会、主要负责人的直接领导下开展工作,对其负责并报告工作的要求。明确了稽核审计工作由纪委书记或监事长分管负责。二是带领全体干部重新学习了《章程》中关于监事会和监事长职责,明确了监事长行使检查监督职责,对本行经营行为的真实性和合规合法性负责的工作责任。三是现场通报了2019年纪委书记和监事长考核成绩及结果,指出了个人履职、监事会职能发挥、工作计划实施等方面存在的问题,表彰先进、鞭策后进。

深入调查研究,科学制定计划。按照“加减乘除”的工作思路,科学制定全年审计工作计划。“加”即加大非现场审计力度,强化“科技强审”,发挥大数据功能,以非现场模式强化序时稽核,建立日日有监测、月月有提示、每季有反馈的常态化监测机制。“减”即减少现场审计项目,在充分征求各科室和县级机构意见的基础上,紧盯风险易发高发领域,审慎确立了全年的两项现场审计项目,完成现场审计“瘦身计划”,着力解决审计人员不足、多头检查和重复检查等问题。“乘”即建立“审计中心与县级机构、线上和线下、审计部门和其他部门”检查内容互补、数据互动、结果互用的工作机制,提升审计效率。“除”即要求各县级机构监事长为审计工作责任主体,各负其责,及时完善审计制度、科学制定审计计划、有序安排项目实施、全面落实整改措施,充分发挥稽核审计在促进业务经营中的监督作用。

加强培训学习,打造专业队伍。一是领导干部带头学。要求监事长发挥头雁引领作用,带头对稽核审计制度、审计系统操作流程及相关知识深入学习,增强工作研判和结果分析能力。二是条线制度相互学。要求各科室至少一人熟悉审计系统运用,加强各条线风险预判。审计人员加强信贷、风险、财务、纪检监察等条线规章制度的积累和学习,不断提升专业能力。三是专业知识反复学。建立“逢查必训”工作机制,要求每次现场项目实施前进行探讨交流培训,明确本次工作目标、工作方法、注意事项等,提升项目审计的专业性、统一性和有效性。